职位描述:
岗位职责:
1、负责公司财务和审计的全面管理工作;
2、协助总裁制定集团战略规划、经营目标,制定财务战略和编制年度财务工作计划与控制标准;
3、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;
4、按照国家财政、税收、经济等方面相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,制定完善可行的内部审计制度和管理办法及相应的实施细则。
5、建立完善内部控制制度,定期加强对公司各部门、各子公司深入调研、检查工作,切实加强内控制度的执行,全面保质保量完成各项审计工作。
任职资格:
1、财务、会计、金融等相关专业全日制大学本科以上学历,硕士优先;
2、中级以上专业职称;注册会计师。
3、十年以上管理工作经验。具备公司上市全过程经验、会计师事务所工作经历及股权分配等经验;
4、具有很强的财务管理能力、判断与决策能力、社交及应变能力、沟通协调和计划组织能力;
5、行事踏实稳健,为人诚信谦和;原则性强,对企业忠诚度高;做事认 真、负责、勤勉。